Консультации (676)

Юридическая поддержка бизнеса в Алматы
24.10.2025 12:17 Консультации
Юридическая поддержка бизнеса в Алматы
Алматинский бизнес переживает бурный сезон перемен: новые регуляции, цифровые сервисы госорганов, трансграничные сделки и повышенная цена ошибки. В этих условиях запрос на юридические услуги в Алматы звучит уже не как формальность перед подписанием договора, а как ежедневная страховка от просчётов. Речь не про «бумажную рутину» — речь про способность быстро просчитывать риски, выстраивать понятные правила игры и защищать деньги компании в спорных ситуациях. У компаний на столе два пути: штатный юрист или аутсорсинг юридических услуг. Первый вариант привычен: специалист рядом, погружён в процессы, доступен по любому вопросу. Второй — гибкий: можно привлечь сразу команду с нужной экспертизой, от трудовых споров и претензионной работы до ИТ-контрактов и интеллектуальной собственности. Для малых и средних предприятий этот гибрид чаще всего и срабатывает: внутренний...
Важные правила уведомления налоговой об иностранных картах
08.10.2025 22:54 Консультации
Важные правила уведомления налоговой об иностранных картах
В последние годы многие граждане России стали активно использовать банковские карты, выпущенные финансовыми учреждениями стран СНГ. Такие платёжные инструменты помогают осуществлять международные переводы, оплачивать зарубежные сервисы и совершать покупки во время путешествий. Однако существует важный юридический аспект: с точки зрения Федеральной налоговой службы любая иностранная карта приравнивается к зарубежному счёту. Кто обязан сообщать о зарубежных счетах Обязанность уведомлять налоговую возникает у налоговых резидентов РФ. Резидентом признаётся человек, который находится на территории России не менее 183 дней в течение любого 12-месячного периода. От этой обязанности освобождаются: - лица, постоянно проживающие за рубежом и имеющие ВНЖ или ПМЖ сроком более года; - обучающиеся за границей сроком от 12 месяцев; - специалисты, работающие по долгосрочному контракту или визе...
Рынок бухгалтерских услуг Москвы и Санкт-Петербурга
01.08.2025 19:59 Консультации
Рынок бухгалтерских услуг Москвы и Санкт-Петербурга
Рынок бухгалтерских услуг сегодня меняется быстрее, чем несколько лет назад. Компании отказываются от содержания штатных специалистов, предпочитая сотрудничать с внешними партнёрами, способными взять на себя полный комплекс задач — от подготовки отчетности до консультаций по международным стандартам. Аутсорсинг становится не просто способом сократить расходы, а инструментом, позволяющим бизнесу сосредоточиться на развитии, не теряя контроля над финансовой частью. Особенно заметна конкуренция в Москве и Санкт‑Петербурге, где сосредоточены как крупные игроки федерального уровня, так и динамичные консалтинговые центры, ориентированные на гибкость. Анализируя рынок, можно выделить несколько компаний, которые определяют направление его развития. Bridge Group — пример структуры, построенной на масштабах и экспертизе. Она работает с крупными корпорациями, предлагая не только...
Регистрация компаний в Гонконге – зачем нужен консалтинг?
23.03.2025 16:54 Консультации
Регистрация компаний в Гонконге – зачем нужен консалтинг?
Консалтинг в сфере регистрации компаний в Гонконге (pfser.com/registraciya-kompanii-v-gonkonge) — это не просто помощь в заполнении документов. Это полноценная услуга, которая помогает бизнесу выстроить стратегию и избежать распространенных ошибок. Учитывая статус Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых центров, регистрация компании здесь открывает перед предпринимателями широкие перспективы. Почему Гонконг привлекателен для ведения бизнеса. Гонконг давно закрепил за собой репутацию одного из наиболее удобных мест для международной торговли и инвестиций (pfser.com/kompanii-v-azii/preimushhestva-otkrytiya-kompanii-v-gonkonge-v-2025-godu-klyuchevye-aspekty). Прозрачная налоговая система, стабильная экономика и легкость ведения бизнеса привлекают предпринимателей со всего мира. Однако успешный старт компании требует внимательного подхода не только к процессу регистрации, но и к...
Как консалтинг помогает бизнесу расти и развиваться
10.03.2025 18:34 Консультации
Как консалтинг помогает бизнесу расти и развиваться
Управление бизнесом требует не только интуиции и предпринимательской хватки, но и глубокого понимания финансовых, организационных и кадровых процессов. В условиях высокой конкуренции и быстро меняющихся рынков предприниматели часто сталкиваются с трудностями, которые невозможно решить исключительно собственными силами. Именно в таких ситуациях на помощь приходит консалтинг для бизнеса — инструмент, позволяющий своевременно выявить проблемы и найти оптимальные решения. В каких случаях бизнесу требуется консалтинг. Компании обращаются за консультациями по самым разным причинам, и далеко не всегда они связаны с финансовыми затруднениями. Например, успешное предприятие, планирующее расширение на новый рынок, может столкнуться с нехваткой информации о потенциальных рисках или не иметь четкой стратегии роста. В этом случае консалтинговые специалисты помогут разработать план...
Выбор франшизы общепита: на что обратить внимание
25.02.2025 17:37 Консультации
Выбор франшизы общепита: на что обратить внимание
Сфера общественного питания относится к направлениям бизнеса, которые стабильно пользуются спросом. При этом начинающие предприниматели часто отдают предпочтение развитию своего дела по модели франшизы. Однако она не гарантирует успеха, для достижения которого необходимо, прежде всего, тщательно проанализировать предложения и сделать взвешенный выбор.  Прежде чем подбирать конкретную франшизу, стоит определиться с форматом заведения:   - Фастфуд – высокая проходимость, быстрый оборот, но высокая конкуренция. Подходит для людных мест, ТЦ и улиц с трафиком.  - Кофейня – относительно небольшие вложения, стабильный спрос, но крайне важно расположение и качество.  - Кафе/ресторан – требует больших вложений, но может приносить высокий доход. Важны концепция, меню и уровень сервиса.  - Доставка еды – растущий сегмент, меньше затрат на аренду помещения, но...
Казначейское сопровождение – контроль и прозрачность
10.02.2025 15:59 Консультации
Казначейское сопровождение – контроль и прозрачность
Казначейский контроль сегодня становится обязательной частью системы финансирования государственных контрактов. Эта мера направлена на обеспечение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств, снижая риски нецелевого использования. Несмотря на четкую нормативную базу, процесс казначейского сопровождения остается сложным и вызывает множество вопросов как у заказчиков, так и у исполнителей контрактов. В первую очередь стоит разобраться в самой сути этой процедуры. Суть казначейского сопровождения контрактов заключается в жестком контроле за целевым расходованием выделенных средств. Это значит, что платежи по контрактам проходят через специализированные казначейские счета, а их использование регламентируется строгими нормами. В отличие от классической системы расчетов, где подрядчик самостоятельно управляет полученными средствами, в данном случае любые перечисления...
Новые формы отчетности в 2025 году у предпринимателей
07.02.2025 14:53 Консультации
Новые формы отчетности в 2025 году у предпринимателей
В 2025 году у предпринимателей меняется налоговая отчетность. Обновления касаются форм деклараций по налогу на прибыль, упрощенной системе налогообложения (УСН), налогу на имущество и др.  Одно из изменений связано со вступлением в силу нового ФСБУ 4/2023 и с бухотчетности за 2025 год необходимо применять новый стандарт, который меняет отчетные бланки и порядок их заполнения. Хоть и сдавать отчетность по нему компании будут только в 2026 году, но предпринимателям уже нужно работать с учетом его требований.  Приказом ФНС (от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@) введена новая форма декларации по налогу на прибыль, применяемая с отчетных периодов 2025 года. Структурные изменения минимальны, однако обновлены названия разделов, листов и приложений.  Например, Раздел 1 теперь называется «Сумма налога, подлежащая уплате», Лист 02 — «Расчет суммы налога», а Приложение № 1 к Листу...
УСН 1%: 5 ошибок при оформлении налоговой льготы
03.02.2025 19:43 Консультации
УСН 1%: 5 ошибок при оформлении налоговой льготы
Упрощенная система налогообложения (УСН) в России — это удобный инструмент для малого бизнеса, позволяющий упростить ведение бухгалтерии и снизить налоговую нагрузку. Одна из форм УСН предусматривает ставку 1% с объекта "доходы". Однако применение этой льготы связано с рядом специфических требований и условий. Рассмотрим пять распространенных ошибок при оформлении и использовании льготы, чтобы помочь предпринимателям избежать возможных неприятностей. 1. Неправильное определение права на льготу УСН 1% доступна не во всех регионах России. Эту ставку могут применять только предприятия и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в так называемых "льготных регионах", таких как Калмыкия, Удмуртия, Мордовия и др. Ошибочное представление о возможности применения этой ставки может возникнуть у налогоплательщиков, не проверивших актуальную информацию о своем регионе. Прежде чем...
Условия применения особого варианта УСН – ставка в 1% от доходов
03.02.2025 18:43 Консультации
Условия применения особого варианта УСН – ставка в 1% от доходов
В экономике налоговый режим играет ключевую роль для предпринимателей, определяя их финансовое благополучие и возможности развития. Одним из наиболее востребованных налоговых режимов в России является Упрощенная система налогообложения (УСН). Данный режим предоставляет бизнесу ряд преимуществ, таких как снижение налоговой нагрузки, упрощенный учет и отчетность.  В 2019 году был введен особый вариант УСН – ставка в 1% от доходов. Данная инициатива призвана поддержать малый и средний бизнес в отдельных регионах страны. Рассмотрим, в каких регионах действует УСН 1 процент, и каковы ее основные особенности. УСН 1 процент: в каких регионах Введение УСН 1% было обусловлено необходимостью создания более комфортных условий для развития предпринимательства в ряде российских регионов. Изначально пониженная ставка была установлена в 19 субъектах РФ (Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чечня и ряд...
Что изменится в России с 1 февраля 2025 года
31.01.2025 12:56 Консультации
Что изменится в России с 1 февраля 2025 года
Всего в феврале начнут действовать положения 115 федеральных актов, принятых на данный момент. Ключевые поправки касаются социальной сферы, трудовых отношений, налогообложения, ККТ, IT и иных сфер. Рассмотрим самые интересные изменения. Повысятся размеры социальных выплат, пособий и компенсаций С 1 февраля их проиндексируют на 9,5%. В частности, возрастут суммы отдельных пособий на детей. Например, единовременная выплата при рождении ребенка увеличится с 24 604,30 руб. до 26 941,71 руб., а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет равен 10 103,83 руб. вместо 9227,24 руб. Повышение коснется также пособий инвалидам, ветеранам, Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда и Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Индексация будет проведена с учетом фактического уровня инфляции в прошлом...
Как выбрать правильные коды ОКВЭД
16.01.2025 17:57 Консультации
Как выбрать правильные коды ОКВЭД
При регистрации предприниматель, кроме организационно-правовой формы и налогового режима, выбирает еще и вид деятельности, которым будет заниматься. Он обозначается специальным цифровым кодом. Все они есть в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Коды ОКВЭД влияют на размер некоторых платежей (например, страховых взносов), необходимость получения лицензии, возможность использования налоговых льгот. Так, например, специальные налоговые режимы (ПСН, ЕСХН и УСН) несовместимы с определенными видами деятельности. Кроме того, от кодов ОКВЭД в некоторой степени зависит возможность получения государственных субсидий и участия в тендерах. Одним из основных критериев при выборе ОКВЭД является соответствие деятельности, которую предполагает вести предприниматель. Это и есть основной вид деятельности. Если он занимается несколькими видами деятельности, то следует...
Нововведения в законодательстве для МСП в 2025 году
15.01.2025 18:32 Консультации
Нововведения в законодательстве для МСП в 2025 году
Начало 2025 года сопровождает ряд нововведений, которые напрямую касаются представителей малого и среднего предпринимательства. Важно не пропустить эти изменения, чтобы работать в соответствии с обновленными нормами и правилами.  В первую очередь речь идет о налогах и взносах:  - Изменятся параметры применения УСН: предельный размер дохода для применения УСН повышен до 450 млн рублей, однако при доходе свыше 60 млн рублей появится обязанность уплачивать НДС.  - Ставка налога на прибыль организаций вырастет до 25%.  - По НДФЛ вводится прогрессивная шкала ставок в зависимости от размера дохода.  - Гостиницам и другим средствам размещения нужно будет платить туристический налог (в случае его введения местными властями).  - АУСН становится доступной в большинстве регионов.  - Вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет для общепита, гостиниц, ИТ...
Бланки строгой отчетности: что к ним относится и как с ними обращаться
17.12.2024 12:03 Консультации
Бланки строгой отчетности: что к ним относится и как с ними обращаться
Основное назначение бланков строгой отчетности (БСО) заключается в подтверждении факта оплаты. Они нужны для учета и контроля финансовых операций. БСО представляют собой альтернативу обычным чекам и также относятся к первичным учетным документам. Таким документами считаются билеты на мероприятия (кино, концерты), транспортные билеты (авиабилеты, автобусные), квитанции на оплату услуг (талоны на парковку) и пр. Исчерпывающего перечня документов, относящихся к таким бланкам, нет. БСО с повсеместным распространением и необходимостью применять контрольно-кассовую технику претерпели множество изменений. И к 2024 году они мало чем отличаются от обычных чеков по внешнему виду, содержанию и способу изготовления. Во-первых, БСО теперь печатают не в специальных типографиях, а при помощи онлайн-ККТ. Так, кинотеатры, концертные залы, музеи повсеместно отказываются от обычных билетов с отрывным...
Особенности получения дивидендов руководителем компании
16.12.2024 11:51 Консультации
Особенности получения дивидендов руководителем компании
Дивидендами называют часть прибыли компании, которую распределяют между учредителями в соответствии с их долей в уставном капитале. Правильное оформление выплаты важно как для соблюдения законодательства, так и для предотвращения проблем с налоговой.  Вообще, в законе об ООО нет такого понятия «дивиденды», а есть «распределение прибыли». Но в обиходе чаще используется последнее. По сути, речь идет о чистой прибыли, которая осталась после уплаты налогов, долгов и прочих обязательств, пополнения капитала, расходов на производство и премий. В отличие от ИП, который вправе распоряжаться деньгами бизнеса по своему усмотрению, собственники компаний не могут просто взять и вывести прибыль из ООО. Даже если это единственный учредитель, необходимо провести соответствующую процедуру.  Пошаговая инструкция как руководителю ООО получить выплату Шаг 1. Принятие решения. Перед тем как...
Налоговый учет и как его вести
11.12.2024 13:00 Консультации
Налоговый учет и как его вести
Налоговый учет — это систематизированный процесс сбора, обработки, хранения и представления информации о доходах, расходах и других финансово-хозяйственных операциях организации или индивидуального предпринимателя, необходимой для исчисления и уплаты налогов. Он служит основой для правильного определения налоговой базы и своевременной уплаты налогов в бюджет. Неправильный учет может привести к штрафам, пеням и другим санкциям со стороны ФНС. Налоговый учет так же как и бухгалтерский, регламентирован и регулируется Налоговым кодексом (НК РФ), а именно статьей 313. Его основной задачей является обеспечение:  - Правильного расчета суммы налогов, которые подлежат уплате.  - Соблюдения налогового законодательства.  - Предоставления отчетности в налоговые органы в соответствии с установленными сроками и требованиями.  Налоговый учет должен соответствовать ряду...
Бухучет своими силами: как предпринимателю обходиться без бухгалтера
29.11.2024 18:08 Консультации
Бухучет своими силами: как предпринимателю обходиться без бухгалтера
Необходимость вести бухучет, самостоятельно рассчитывать налоги и сдавать отчеты пугает многих начинающих предпринимателей. Однако нанимать бухгалтера не всегда целесообразно. Закон не обязывает бизнес иметь такую штатную единицу. Так, ИП доступны специальные налоговые режимы без бухучета и с минимумом отчетности, малый бизнес вправе применять упрощенные способы бухучета. Но исчислять и оплачивать налоги, сдавать декларации, отчетность, в том числе по страховым взносам, своевременно перечислять зарплату они все равно должны. Отказ от услуг бухгалтера предполагает, что предприниматель сам будет сортировать и хранить документы, обеспечивать своевременную сдачу отчетности. Как правило, в обязанности штатного бухгалтера небольшой компании входят следующие:  - Вести бухучет, который включает прием и обработку первичных учетных документов.  - Начисление и перечисление налогов и...
АУСН-2025: что нужно знать предпринимателю
26.11.2024 15:18 Консультации
АУСН-2025: что нужно знать предпринимателю
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) является самой молодой из всех аналогичных систем. Она начала внедрятся с 1 июля 2022 года в четырех субъектах (Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях).  Со следующего года снимается ряд ограничений по применению АУСН. В частности, режим станет доступен продавцам на маркетплейсах. Кроме того, с 2025 года к эксперименту могут присоединиться и другие регионы. Для этого власти субъекта должны принять на своем уровне соответствующие изменения. И такой законопроект уже разработан, например, в Амурской области.  Сегодня АУСН позволяет значительно упростить процесс расчета налогов и подачи отчетности для малого бизнеса. Участников программы освобождают от обязанности предоставлять налоговую декларацию, рассчитывать и уплачивать страховые взносы, не только за себя, но и за сотрудников, а...
13.11.2024 18:39 Консультации
Что такое счет-фактура
Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав. С ним сталкиваются предприниматели, имеющие дело с НДС, он нужен для налогового учета при составлении декларации и расчете налогов. Служит основанием для возврата НДС и освобождения от его уплаты. Счет-фактура – юридически значимый документ и в Налоговом кодексе закреплена форма строго установленного образца. Кстати, с 1 октября 2024 года она обновилась. Изменения связаны с необходимостью корректно отражать стоимость прослеживаемых товаров, они распространяются на обычные и корректировочные счета-фактуры. Документ можно оформлять в электронном или бумажном виде. Электронный вариант составляется исключительно в формате XML, должен быть подписан с помощью КЭП и передаваться через оператора ЭДО. Бумажный составляется в двух экземплярах: один...
13.11.2024 16:37 Консультации
Различия между ИП на НПД и самозанятым
Режим налога на профессиональный доход (НПД) больше всего подходит фрилансерам, его часто выбирают мастера, консультанты, репетиторы и другие работники, которые работают сами на себя и не планируют масштабировать свой бизнес. Также он подходит для тех, кто хочет попробовать себя в предпринимательстве без сложной отчетности и больших налоговых обременений.  Сейчас в России порядка 11,5 млн самозанятых. Из них почти 11 млн – физические лица, более 556 тысяч – ИП. Популярность этого налогового режима объясняется несколькими причинами. Самые очевидные плюсы – простота регистрации, отсутствие отчетов, деклараций, обязанности уплачивать страховые взносы, низкая налоговая нагрузка - 4% на доходы от физических лиц и 6% — от юридических. Например, человек без статуса самозанятого должен был бы уплатить налог по ставке 13% и заполнить декларацию (3-НДФЛ). Все эти плюсы...
УСН «доходы - расходы»: как законно уменьшить налоговую базу
05.11.2024 11:35 Консультации
УСН «доходы - расходы»: как законно уменьшить налоговую базу
Упрощенная система налогообложения (УСН) «доходы - расходы» является одним из наиболее популярных видов налогообложения для МСП. Основным преимуществом этой системы является возможность уменьшения налоговой базы за счет вычета затрат, связанных с ведением бизнеса. Обычно ее советуют выбирать предпринимателям, у которых высокая себестоимость товаров/услуг и затраты составляют больше 60%. За счет снижения налоговой базы предприниматель платит налог фактически с прибыли, а не дохода. Однако не все расходы подходят для списания. Существуют ограничения, закрепленные на законодательном уровне. Уменьшить налоговую базу можно только, если расход попадает в специальный перечень.  Важно учитывать только те затраты, которые могут быть вычтены из налоговой базы. К ним относятся: - Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов;  - Материальные затраты на...
02.11.2024 12:29 Консультации
РС для ИП: зачем нужен, как открыть и чем отличается от лицевого
Расчетный счет — это банковский счет, который открывается для денежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Он позволяет принимать платежи от клиентов, перечислять деньги контрагентам, уплачивать налоги и сборы и пр.  Закон не обязывает ИП пользоваться расчетным счетом. Однако полноценно вести бизнес, используя счет физлица, не получится. Дело в том, что личные счета физических лиц имеют ряд ограничений и использовать их в коммерческих целях – нарушение закона. Наличие расчетного счета является одним из основных требований для участия в закупках. Работать только с наличными средствами тоже не всегда удобно и возможно. Многие покупатели практически не пользуются ими, предпочитая оплачивать покупки картой или приложением на телефоне. Кроме того, сами контрагенты стараются избегать таких операций, иначе рискуют попасть под проверки по 115-ФЗ (об отмывании доходов)...
Как селлеру правильно посчитать налоговую базу
11.09.2024 18:11 Консультации
Как селлеру правильно посчитать налоговую базу
Начинающие предприниматели для торговли через маркетплейсы часто регистрируются как ИП и выбирают «упрощенку». Селлеры предпочитают УСН по нескольким причинам. Она проще в плане отчетности, а ставка ниже, чем на общей системе налогообложения, и не требует ведения бухучета. Еще один неоспоримый плюс – возможность выбора объекта налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы» в зависимости от специфики бизнеса. Начинающие селлеры вполне укладываются в существующие ограничения УСН по размеру дохода и количеству сотрудников. Патентная система налогообложения и единый сельхозналог не подходят для продаж через интернет в силу своей специфики. Правда, при необходимости патент можно совмещать с УСН и использовать для других видов деятельности. Налог на профдоход (самозанятость) очень прост в плане отчетности, но в силу ограничений не всегда применим к селлерам. Самозанятость дает...
Что такое УПД и зачем он нужен
09.09.2024 18:05 Консультации
Что такое УПД и зачем он нужен
Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет в себе функции счета-фактуры и акта выполненных работ или товарной накладной. Введение УПД значительно упрощает документооборот между организациями, позволяет снизить количество документов при осуществлении хозяйственных операций. Он может использоваться для оформления различных операций с товарами, работами, услугами, а также денежными средствами. Он может заменить множество других первичных документов, таких как:  - Товарная накладная.  - Счет-фактура.  - Акт выполненных работ.  - Акт об оказанных услугах.  - Товарная квитанция.  - Кассовый чек.  УПД является официальным документом, утвержденным Минфином РФ, что гарантирует его юридическую силу и соответствие требованиям законодательства. Используя его, предприниматели могут подтвердить налоговые расходы, а плательщики НДС, например, еще и вычеты...
17.07.2024 11:55 Консультации
Как фрилансеру жить в Дубае, работать не нарушая закон
Фрилансерам на заметку: как легально работать в Дубае и не нарушать законы. - Дубай, один из самых динамичных и привлекательных для бизнеса городов Ближнего Востока, активно притягивает к себе фрилансеров со всего мира. Однако, чтобы успешно работать в Эмиратах, необходимо соблюдать местное законодательство. Эксперты компании Bright Global Accounting делятся советами, как фрилансерам легально вести деятельность в Дубае. "Дубай предоставляет множество возможностей для фрилансеров из разных стран, но при этом налагает определенные обязательства, - говорит Анна Соболева, менеджер Bright Global Accounting. - Важно с самого начала правильно оформить свое пребывание и работу в ОАЭ, чтобы избежать проблем с законом в будущем". Основные шаги для фрилансера в Дубае: 1. Получение специальной freelance визы. Этот документ выдается Департаментом экономического развития и разрешает заниматься...
Что выбрать для подсчета налогов: метод начисления или кассовый метод
27.06.2024 14:58 Консультации
Что выбрать для подсчета налогов: метод начисления или кассовый метод
В бухгалтерском учете есть два основных метода учета доходов и расходов: начисления и кассовый. Понимание различий между ними помогает предпринимателям и бухгалтерам правильно вести учет. Метод начисления предполагает, что доходы и расходы признаются в том периоде, когда они заработаны или понесены, независимо от фактического получения или выплаты денег. А при кассовом методе доходы и расходы признаются только тогда, когда деньги получены или выплачены.  Основные различия Метод начисления  - Доходы признаются в том периоде, когда они заработаны, независимо от того, получены ли по факту деньги (иное имущество). Например, для товаров датой получения дохода признается дата их реализации. Для внереализационных доходов датой получения дохода признается дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг).  - Расходы признаются в том периоде...
Что надо знать о камеральной проверке
21.06.2024 18:12 Консультации
Что надо знать о камеральной проверке
Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах. Ее проходят все предприниматели после сдачи декларации, отчета или расчета. В большинстве случаев проверка проводится без участия предпринимателя. Для ее начала не требуется какого-либо специального решения налогового ведомства или согласования с налогоплательщиком. Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. В некоторых случаях сроки могут продлить еще на один месяц. Инспекторы сверяют информацию, от предпринимателя с той, которая есть у них, проверяют правильность расчетов и оформления документов. В ФНС стекаются данные из госорганов, банков, онлайн-касс, от других предпринимателей. Первоначально проверка проводится в автоматическом режиме при помощи специальной программы. Если будут выявлены несоответствия, то...
Считаем прибыль от продаж правильно
13.06.2024 18:06 Консультации
Считаем прибыль от продаж правильно
Прибыль является ключевым показателем финансовой эффективности компании. Она отражает способность генерировать доход и покрывать расходы. Понимание прибыли помогает устанавливать конкурентоспособные цены, а также сравнивать эффективность с конкурентами или отраслевыми показателями. Правильный расчет прибыли помогает предприятиям объективно оценивать себя, принимать нужные решения. Инвесторы рассматривают прибыльность как показатель финансового здоровья и потенциала роста. В повседневной деятельности чаще всего предприниматели оперируют такими понятиями, как прибыль, выручка и доходы. Доход включает в себя все денежные поступления, т.е. не только от основной деятельности, но по вкладам, аренде помещения и пр. Доход только от основной деятельности называется выручкой. Она используется для расчета прибыли, которая считается как разница между доходами и расходами.  При этом различают...
Деятельность не по коду ОКВЭД: чем опасно для предпринимателя
05.06.2024 18:16 Консультации
Деятельность не по коду ОКВЭД: чем опасно для предпринимателя
Со временем предприниматель может менять сферу деятельности и коды ОКВЭД, выбранные на момент регистрации. Не редки ситуации, когда они перестают соответствовать реальной деятельности. В таком случае собственник бизнеса должен своевременно актуализировать данные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Работа в соответствии с кодом ОКВЭД важна по нескольким причинам. Самая главная – это требование закона. Коды используют налоговые и статистические органы для сбора и анализа данных об экономической деятельности.  Риски ведения деятельности без кодов ОКВЭД Налогообложение. Код ОКВЭД используется налоговыми органами для определения применимых ставок налога и льгот для бизнеса. При использовании бизнесом спецрежимов, которые удобнее в плане администрирования и зачастую экономически выгоднее, есть ограничении по видам деятельности. Например, ИП может получить отказ в оформлении патента, если в заявлении...
Как выбрать оператора электронного документооборота
07.05.2024 17:35 Консультации
Как выбрать оператора электронного документооборота
Сегодня тренд к переходу бизнеса от бумажного документооборота к электронному очевиден. Это происходит по ряду причин: с ним удобнее дистанционно взаимодействовать с контрагентами и сотрудниками, сдавать отчеты. Для предпринимателей, занимающихся определенными видами деятельности, использование электронного документооборота (ЭДО) – требование законодательства. Кроме того, ЭДО открывает возможность участвовать в закупах, т.к. является одним из обязательных условий.  Кстати, пересылка документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, через e-mail и хранение их во внутренних базах данных не равно электронному документообороту.  Для организации электронного документооборота важно выбрать надежного оператора, через которого будет вестись юридически значимая переписка. На рынке множество операторов, предоставляющих такой сервис (порядка 50 компаний).  Критерии...
Бухгалтерский аутсорсинг – повышение операционной эффективности
20.04.2024 21:36 Консультации
Бухгалтерский аутсорсинг – повышение операционной эффективности
Бухгалтерское обслуживание играет важную роль в деятельности любого предприятия. В условиях современного рынка все больше компаний обращаются к услугам бухгалтерского аутсорсинга, чтобы оптимизировать свои бизнес-процессы. Стандартное БухОбслуживание обычно включает комплекс услуг: ведение бухгалтерии, налоговый учет, составление финансовой отчетности и многое другое. Одним из главных преимуществ, которые предоставляют услуги бухгалтерского аутсорсинга, является экономия времени и ресурсов компании. Вместо того чтобы поддерживать собственное бухгалтерское подразделение, предприятие может передать эти обязанности профессионалам, что позволяет сосредоточиться на основной деятельности и повысить эффективность работы. Важным преимуществом бухгалтерского аутсорсинга является доступ к высококвалифицированным специалистам. Компании, специализирующиеся на услугах бухгалтерского аутсорсинга...
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
15.04.2024 17:21 Консультации
Основной вид экономической деятельности: как подтвердить
Организации ежегодно должны подтверждать основной вид экономической деятельности. Сведения нужны, чтобы Социальный фонд России (СФР) смог правильно начислить тариф взноса на «травматизм». Он считается по коду ОКВЭД, по которому получена наибольшая доля выручки за прошлый год. У ИП это происходит по виду деятельности, который указан в качестве основного в ЕГРИП. И поэтому им отдельно подтверждать вид деятельности не нужно. Однако необходимо своевременно (в течение семи рабочих дней) актуализировать коды ОКВЭД при их изменении. Не нужно подтверждать код плательщикам на АУСН и вновь созданным организациям, которые не вели деятельность в 2023 году. Подтвердить основной вид экономической деятельности необходимо до 15 апреля включительно. Для этого надо направить в отделение СФР по месту регистрации следующие документы: - заявление о подтверждении основного вида...
Прибыльный бизнес: Как правильно рассчитать себестоимость продукта
10.04.2024 13:36 Консультации
Прибыльный бизнес: Как правильно рассчитать себестоимость продукта
Себестоимость товара или услуги – один из важнейших показателей бизнеса. Этот показатель учитывает все затраты на производство и продажу товара или услуги и напрямую влияет на ценообразование. Разница между себестоимостью и ценой товара/услуги для клиентов составляет маржу предпринимателя. Без точного расчета себестоимости невозможно правильно определить рентабельность, точку безубыточности, время окупаемости бизнеса. Также расчет себестоимости помогает принимать управленческие решения, позволяет сократить издержки и подготовить отчетность для государственных органов. Себестоимость включает себя не только прямые (производственные) расходы (стоимость товара или материала для его изготовления, зарплаты работников), но и косвенные (коммерческие) (аренда помещения, налоги, упаковка, маркетинг, зарплата персонала и пр.). Небольшой бизнес с ограниченным ассортиментом может посчитать...
Оптимальный налоговый режим для начинающего предпринимателя
08.04.2024 11:14 Консультации
Оптимальный налоговый режим для начинающего предпринимателя
После регистрации ООО или ИП налоговая по умолчанию применяет к бизнесу общую систему налогообложения (ОСНО). Она довольно сложна для администрирования и не всегда выгодна предпринимателям. Так, на ОСНО необходимо платить несколько видов налогов:  - Налог на прибыль – организации по ставке 20%, ИП - 13% (с дохода более 5 млн рублей в год - 15%). Налогооблагаемая база - доходы, уменьшенные на величину расходов.  - Налог на добавленную стоимость (НДС). Базовая ставка - 20%, 10% - для льготных категорий товаров (товары для детей, книги, медицинские товары, продукты питания и др.), 0% - при экспорте, на услуги гостиниц, общепита (при соблюдении определенных условий). - Налог на имущество организаций (при наличии), транспортный и земельный налоги. Большинство предпринимателей предпочитают работать на специальных налоговых режимах: УСН, ПСН, ЕСХН, НПД, а в некоторых...
Налоговый юрист: ключевой игрок в современной налоговой системе
05.04.2024 19:32 Консультации
Налоговый юрист: ключевой игрок в современной налоговой системе
Налоговый юрист – это специалист, обладающий глубокими знаниями в области налогового права и навыками в области правового консультирования, специализирующийся на вопросах налогообложения и помогающий клиентам различных структур эффективно управлять своими налоговыми обязательствами. Их роль в современном бизнесе становится все более важной, поскольку сложность налоговых систем постоянно возрастает, а изменения в налоговом законодательстве происходят чрезвычайно быстро. Основная задача налогового юриста заключается в обеспечении соответствия действий клиента требованиям налогового законодательства и максимизации его налоговых льгот. Для достижения этих целей налоговый юрист проводит комплексный анализ финансово-экономической деятельности клиента, выявляет возможности для оптимизации налоговой нагрузки и разрабатывает соответствующие стратегии. Одним из ключевых направлений деятельности...
Особенности составления штатного расписания
05.04.2024 13:47 Консультации
Особенности составления штатного расписания
Штатное расписание — это внутренний документ, в котором отражается вся структура компании: названия структурных подразделений, должностей, специальностей, количество штатных единиц, размер оклада и (или) тарифной ставки, наличие и размер надбавки. Оно нужно всем компаниям и ИП с постоянными сотрудниками. При этом без «штатки» могут работать микропредприятия и НКО. Штатное расписание запрашивают налоговая служба или социальный фонд для проверки правильности начислений НДФЛ и страховых взносов. Также оно потребуется при решении трудовых споров. Помогает рассчитать фонд оплаты труда на месяц. Также может потребоваться при получении лицензий и разрешений, чтобы доказать наличие в штате квалифицированных специалистов. Расписание может составить сам собственник, бухгалтер или кадровик. Форма штатного расписания с учетом специфики компании может быть своя. Но в большинстве случаев...
Как хранить документы по правилам: инструкция для предпринимателей
03.04.2024 12:07 Консультации
Как хранить документы по правилам: инструкция для предпринимателей
У индивидуальных предпринимателей нет обязанности вести бухучет. Поэтому и документооборот в классическом понимании для них необязателен. Однако совсем без документов деятельность ИП не обходится. Чтобы платить налоги, сдавать отчеты, работать с контрагентами или клиентами, нанимать сотрудников, необходимо документально фиксировать действия. Делается это при помощи договоров, актов, деклараций, счетов-фактур и пр.  Предпринимателям вне зависимости от системы налогообложения необходимо в течение пяти лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, уплату или удержание налогов. А ИП-работодатели обязаны хранить еще и бумаги, связанные с трудовыми отношениями.  Организация документооборота помогает упорядочить ведение бизнеса. К тому же документы, такие как налоговые...
Корпорация МСП разъяснила нововведения в законодательстве
02.04.2024 12:27 Консультации
Корпорация МСП разъяснила нововведения в законодательстве
С началом второго месяца весны вступил в силу ряд изменений в законодательстве. Коснулись нововведения и сферы предпринимательства. Корпорация МСП подготовила обзор законодательных нововведений, которые ждут малый и средний бизнес.  С 1 апреля снижается ставка НДС по ряду товаров для детей. Так, в перечень дополнительно включены детские стулья, манежи и стульчики для кормления, а также велосипеды, автокресла и бустеры, бутылочки, соски, ванночки для купания и другие изделия для ухода за детьми. Уведомления о начале бизнеса теперь подаются через «Госуслуги». Изменения касаются тех, кто обязан сообщать о начале бизнеса. Речь идет о большинстве предприятий торговли, заведениях общепита, гостиницах, производителях ряда товаров и др. С апреля расширяется список маркируемой одежды. Теперь маркировать придется практически все товары легкой...
Что делать самозанятому при превышении лимита дохода
29.03.2024 14:41 Консультации
Что делать самозанятому при превышении лимита дохода
Самозанятость, или налог на профессиональный доход (НПД) позволяет заниматься своим делом и легально зарабатывать без сложностей с отчетами и декларациями. Достаточно регулярно фиксировать платежи от клиентов в специальном приложении. Программа автоматически посчитает размер налога, который эта категория предпринимателей платит ежемесячно. Больше никаких платежей, сборов, страховых взносов и отчетности по ним нет.  НПД часто выбирают фрилансеры, мастера, которые занимаются рукоделием, представители креативных индустрий. Одно из главных ограничений – лимит по размеру дохода. В течение календарного года он не должен превышать 2,4 млн рублей. Условий по размеру ежемесячного дохода нет. Например, не стоит пытаться укладываться в лимиты 200 тыс. в месяц. Особенно важно это, когда бизнес носит сезонный характер. При подсчете учитывается только деньги, которые человек получает как...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от налоговой базы. Применение «упрощенки» освобождает от уплаты НДС, налога на прибыль и НДФЛ с предпринимательских доходов. Поменять налоговый режим можно только один раз в год. Способы уменьшить налоговую нагрузку есть и внутри УСН, но не все о них знают. Самое очевидное – выбрать правильный объект налогообложения. На УСН возможны два варианта налоговых ставок: 6% с доходов и 15% с доходов минус расходы. Здесь в каждом конкретном случае нужно предварительно оценить расходы и рассчитать, исходя из конкретных условий. Считается, что выгоднее выбирать объект «доходы» тем, у кого...
По каким налогам представляется уведомление 25 февраля
19.02.2024 09:11 Консультации
По каким налогам представляется уведомление 25 февраля
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает, что не позднее 26 февраля 2024 года (с учётом выходных дней) налогоплательщики представляют уведомления об исчисленных суммах в отношении: - НДФЛ (для налоговых агентов) – за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 (код отчётного (налогового) периода/номер месяца– 21/02; отчётный год – 2024); - страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, – за январь 2024 года (код отчётного (налогового) периода/номер месяца – 21/01; отчётный год – 2024); - налога на прибыль в виде дивидендов, полученных российскими организациями от российских организаций, с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и с доходов, полученных иностранной организацией, – за январь 2024 года (код отчётного (налогового) периода/номер месяца – 21/01; отчётный год – 2024). Срок...
Уточнён порядок расчёта платежа за автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС
15.02.2024 09:17 Консультации
Уточнён порядок расчёта платежа за автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС
Правительство уточнило порядок расчёта размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов. Так, недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими...
Изменилась форма справки об оплате медуслуг для налогового вычета
05.02.2024 17:31 Консультации
Изменилась форма справки об оплате медуслуг для налогового вычета
С 1 января 2024 года действует новая форма справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган при получении социального налогового вычета, которая утверждена приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@. Справка заменяет собой все документы, которые подтверждают право на социальный вычет (например, договор, платежные документы, лицензию). При этом такие справки могут быть представлены в налоговые органы непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, в электронной форме. УФНС России по Архангельской области и НАО обращает внимание, что новая форма справки применяется к расходам налогоплательщиков, понесенным с 1 января 2024 года. В отношении расходов, произведенных налогоплательщиками до 2024 года, применяется порядок, действовавший до вступления в силу вышеуказанного приказа. То есть справки по...
Особенности представления уведомлений об исчисленных суммах в декабре
19.12.2023 11:37 Консультации
Особенности представления уведомлений об исчисленных суммах в декабре
Организации и индивидуальные предприниматели не позднее 25 декабря 2023 года представляют уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов в отношении: - НДФЛ, удерживаемого налоговыми агентами, – за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 (код отчётного (налогового) периода/номер месяца – 34/03; отчётный год – 2023). Это уведомление является обязательным и включает всю информацию за период с 23.11.2023 по 22.12.2023, даже если налоговый агент сдавал промежуточное (необязательное) уведомление по сроку 12 декабря; - страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, – за ноябрь 2023 года (код отчётного (налогового) периода/номер месяца – 34/02; отчётный год – 2023); - налога на прибыль в виде дивидендов, полученных российскими организациями от российских организаций, и с доходов в виде процентов по...
Где на Кубани с 2024 года заработает курортный сбор
24.11.2023 17:04 Консультации
Где на Кубани с 2024 года заработает курортный сбор
В Краснодарском крае расширили географию курортного сбора. Теперь туристический налог будут собирать еще в пяти муниципалитетах Кубани уже с января 2024 года. По 30 рублей в сутки будут брать еще на пяти курортах В четверг, 23 ноября, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении законопроект о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета на 2024 год составят 455,7 млрд руб., расходы – 519,8 млрд руб. Несмотря на столь внушительные суммы, местные парламентарии решили расширить список муниципалитетов, в которые действует курортный сбор. Они поддержали внесение изменений в краевой Закон о курортном сборе, согласно которому предлагается включить в территорию проведения эксперимента с 1 января 2024 года город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского...
Календарь ЕНС: по каким платежам в ноябре представляются уведомления
22.11.2023 10:10 Консультации
Календарь ЕНС: по каким платежам в ноябре представляются уведомления
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает о представлении уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов. Документ представляется не позднее 27 ноября 2023 года (с учётом выходных дней) в отношении: - НДФЛ, удерживаемого налоговыми агентами, – за период с 23.10.2023 по 22.11.2023 (код отчётного (налогового) периода/номер месяца – 34/02; отчётный год – 2023). Это уведомление является обязательным и включает всю информацию за период с 23.10.2023 по 22.11.2023, даже если налоговый агент 12.11.2023 сдавал промежуточное уведомление; - страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, – за октябрь 2023 года (код отчётного (налогового) периода/номер месяца – 34/01; отчётный год – 2023); - налог на прибыль в виде дивидендов, полученных российскими организациями от...
В Единый день отчетности напомнили об изменениях в применении ЕНС
15.11.2023 17:42 Консультации
В Единый день отчетности напомнили об изменениях в применении ЕНС
Изменения в применении Единого налогового счета обсудили участники «Единого дня отчетности» контрольно-надзорных органов, состоявшегося 15 ноября 2023 года. Заместитель руководителя УФНС России по Архангельской области Ольга Горюнова напомнила, что с 1 октября 2023 года налоговые агенты вправе подавать уведомления об исчисленных суммах НДФЛ дважды в месяц: - до 12 числа месяца (промежуточное) –  в отношении сумм НДФЛ, удержанных в период с 23-го числа предыдущего месяца до 9-го числа текущего месяца; - до 25 числа месяца (обязательное) – в отношении сумм НДФЛ, удержанных в полном объеме за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца включительно. Спикер подчеркнула, что представление промежуточных уведомлений является не обязанностью, а правом налогового агента. В отношении уведомлений об исчисленных суммах налогов также действуют новые нормы. В частности...
29.09.2023 15:54 Консультации
Что изменится в России с 1 октября 2023 года
Всего в октябре начнут действовать положения 135 федеральных актов, принятых на данный момент. Ключевые поправки касаются, военной службы, трудовых отношений, сферы IT, банковской деятельности и кредитования, налогообложения, госзакупок, иных сфер. Рассмотрим самые интересные изменения. Стартует осенний призыв в армию. С 1 октября начнется очередной призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет. Конкретное количество призывников определит Президент РФ своим указом. С той же даты с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря текущего года. Повысятся административные санкции за правонарушения в области воинского учета. С 1 октября за неявку в военкомат без уважительной...
На семинаре в налоговом управлении ответили на вопросы по ЕНС
11.09.2023 09:22 Консультации
На семинаре в налоговом управлении ответили на вопросы по ЕНС
Семинар был организован по решению Общественного совета при УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и при содействии Торгово-промышленной палаты Архангельской области. Модератором мероприятия выступила заместитель руководителя регионального налогового управления Ольга Горюнова. Присутствующим напомнили об основных аспектах ведения единого налогового счёта, в том числе об особенностях взыскания задолженности, а также рассказали о нововведениях, вступающих в силу с 1 октября 2023 года. Так, индивидуальные предприниматели смогут использовать неквалифицированную электронную подпись физлица для направления из Личного кабинета заявлений о зачёте и уведомлений об исчисленных суммах налогов. У налогоплательщиков появится возможность сдавать уведомления об исчисленных суммах авансов по упрощённой системе налогообложения с отрицательными значениями. В ходе семинара...
Более 50 миллионов составил налоговый вычет на фитнес для северян
05.09.2023 09:12 Консультации
Более 50 миллионов составил налоговый вычет на фитнес для северян
Налоговый вычет на занятия физкультурой и спортом за 2022 год предоставлен 2 590 жителям Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Общая сумма вычета составила 52 650 тысяч рублей. Напомним, что 2022 год стал первым, за который можно воспользоваться налоговым вычетом на занятия спортом. Для получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги, как и при оформлении других вычетов, необходимо представить в налоговый орган по месту жительства документы, подтверждающие понесённые налогоплательщиком расходы. Для спортивного «налогового кэшбека» такими документами будут: – копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (либо заявления о присоединении к договору-оферте); – копии платёжных документов (кассовый чек, выданный на бумажном носителе или направленный в электронной форме и соответствующий установленным требованиям, квитанция и др.)...
>