27-07-2004 Завтра в бизнес-центре "Даев-Плаза" состоится семинар "Новые схемы налогового планирования посредством офшорных компаний в рамках правового поля РФ"
28 июля 2004 года в Москве состоится семинар "Новые схемы налогового планирования посредством офшорных компаний в рамках правового поля РФ. Описание принципов работы с компаниями и анализ основных юрисдикций: офшоры, холдинги, трасты" Семинар рассчитан на владельцев и руководителей предприятий и фирм. Специалистов, занимающихся вопросами налогового планирования и ВЭД, физических лиц, интересующихся данной темой. Цель курса: представить слушателям практические схемы минимизации налогообложения с использованием офшорных компаний в правовом поле России, рассказать о новых, более сложных схемах планирования ВЭД, возможностях использования недавно появившихся малоизвестных юрисдикций. Вопросы семинара: 1.Описание основных принципов работы с офшорными компаниями: •Принципы регистрации и осуществления деятельности офшорных компаний (институт номинальных директоров, акционеров, структура офшорной компании). •Управление офшорной компанией (дополнительная доверенность, представительские функции бенефициарного владельца). •Классификация офшорных юрисдикций по основным принципам работы. 2.Анализ последних документов, влияющих на рынок офшорных компаний. •Изменение отношения к офшорным компаниям в мире. 3.Анализ офшорных юрисдикций и перспективы их использования. •Нюансы конкретных юрисдикций (Доминика, Белиз, Сент-Винсент, Панама, Лабуан). •Американские «офшоры» (Невада, Вайоминг, Орегон, Дакота, Юта, Арканзас, Делавер). •Европейские низкооблагаемые торговые компании (Великобритания (3 принципа использования), Венгрия, Дания, Исландия, Канада). •Холдинги (Дания, Финляндия, Англия). 4.Описание схем налогового планирования: •Схема оптимизации налогообложения торговых предприятий с использованием торгового посредника. •Схема оптимизации налогообложения путем использования кредитных договоров. •Схема оптимизации налогообложения путем заключения лицензионного соглашения. •Способы защиты бизнеса путем снятия с баланса предприятия основных фондов. •Оптимизация налоговых выплат при распределении дивидендов. •Способы скрытого владения имуществом, акциями, корпоративными правами. •Оптимизация налогообложения предприятия путем ввода в оборот нематериальных активов предприятия. 5.Регистрация представительств иностранных компаний в России. 6.Открытие и использование банковских счетов. Выбор банка. Принципы работы с банковским счетом. 7.Вид на жительство. Гражданство. Бизнес-иммиграция. 8.Налогообложение на доходы иностранных организаций от источников Российской Федерации. 9.Судебная практика России по использованию офшорных и нерезидентных структур. Место проведения семинара: Москва, Даев пер. 20, Бизнес-центр «Даев-Плаза», регистрация участников с 9.30 до 10.00. начало в 10.00 до 18.00. Участники семинара обеспечиваются нормативными документами по тематике практикума. Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: (095) 203-36-67, 926-56-62 |
|
|